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我们将通过审查企业的各项规章制度、业务流程和内部控制措施,发现潜在的控制缺陷和不足之处.同时,我们还将对企业的内部控制环境进行评估,包括企业文化、员工素质、管理层重视程度等方面,为企业的内部控制建设提供专业指导.控制缺陷整改:针对发现的控制缺陷,我们将为企业提供具体的整改建议,帮助企业完善内部控制体系,降低运营风险。我们将根据企业的实际情况和需求,制定切实可行的整改方案,并协助企业实施整改措施!同时,我们还将为企业提供持续的跟踪服务,确保整改措施得到有效实施,为企业的长期发展提供有力保障。
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那曲税务审计范围
我们的目标是帮助企业提升财务管理水平,实现稳健发展!在内部控制审计方面,我们深度评估企业的内部控制体系,从财务控制、业务控制到风险管理等各个方面进行细致审查.我们注重发现潜在的控制缺陷,并提供具体的整改建议,帮助企业完善内部控制体系,降低运营风险。同时,我们还通过内部控制培训服务,提升企业员工对内部控制的认识和理解,确保内部控制体系的有效运行!除了标准审计服务外,我们还提供定制化的审计解决方案,以满足企业特殊的审计需求。
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财务风险识别:通过对企业的财务状况进行深入分析,我们将帮助企业发现潜在的财务风险,如资金流动性风险、偿债能力风险、盈利风险等!我们将运用专业的分析工具和方法,对企业的财务数据进行深入分析,及时发现风险点,并提出相应的风险应对措施!同时,我们还将为企业提供风险预警,帮助企业及时应对潜在风险,确保企业的财务健康!财务管理建议:根据审计结果,我们将为企业提供针对性的财务管理建议,帮助企业优化财务结构,提升财务管理水平!
是满足ISO9000/ISO1400标准要求或EICC要求;对于一些长期合作过的供应商,是否每年对供应商进行周期性的评审,包括供货质量、工程能力、履行合同次数、准时交货率、价格水平、合作态度、售后服务等进行评审; 四、合同的审计 审查合同的内容和交货期执行情况,是否有完整的收货、验收的原始记录,是否严格按合同规定付款。
如有与合同不符的情况,是否及时与供方协商处理,对不符合合同部分的货款是否拒付。是否对有关合同执行中的来往函电、文件都进行了妥善保存,以备查询。
五、验收入库的审计 是否对收货、入库、发放过程进行验收控制;对不合格品控制执行情况审计,审查是否对发现的不合格品及时记录,是否及时反馈给供应商,供应商的处理方式是什么;是否保持一定的产成品存货以规避缺货损失;是否保持一定的料件存货以满足需求增长引起的生产需要;是否建立牢固的外部契约关系,保证供货渠道稳定,降低风险,规避成本。